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小规模纳税人在电子税务局申报增值税,其主表第12行“其中免税销售额”栏次填写免税数据时标黄提示:增值税小微企业,不得填写主表12行栏次“货物及劳务”列及“服务、不动产和无形资产列”?【提问数:217】
解决方法:
依据提示需要按照小微企业标准填写报表,建议联系主管税务机关咨询具体填写方法。
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在电子税务局中增值税预缴申报税款所属期可以选择上期吗?【提问数:98】
解决方法:
应根据业务实际情况选择申报税款所属期,税款所属期为一个完整的自然月。
如果办理预缴申报时间在当前征期内,税款所属期可根据实际情况选择为上月或当月;如果办理预缴申报时间不在当前征期内,税款所属期仅可选择为当月。可以通过增值税预缴申报引导页中“所属时期”栏次修改税款所属期起止时间。
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在电子税务局如何更正上一年申报的增值税数据?【提问数:37】
解决方法:
在电子税务局主页中,依次点击【我要办税】-【税费申报及缴纳】-【更正往期申报(增值税、消费税、增值税代扣代缴、扣缴企业所得税)】,即可自行更正。
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如公司名称已变更,而在增值税发票综合服务平台中“企业档案信息”依然显示原公司名称,应如何处理?【提问数:27】
解决方法:
登录增值税发票综合服务平台,依次点击【企业档案信息】-【基本信息维护】,然后点击页面右上方的【刷新】,刷新页面状态后查看。
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一般纳税人增值税申报表附表三中金融商品转让销售额和扣除额对应扣除项目显示灰色且无法填写,应如何处理?【提问数:23】
解决方法:
如需填写金融商品转让扣除额,应先办理差额征税项目登记,在电子税务局主页中,依次点击【我要办税】-【税费申报缴纳】-【申报辅助信息报告】-【网报备案事项】-【开通差额征税项目登记】,填写完毕提交申请,待审核通过,重置申报表后即可填写。
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